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      鶴山市人民政府

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      2014年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊部門決算公開
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      2014年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊部門決算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

      鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊是鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬事業(yè)單位,屬公益一類事業(yè)單位。主要職能:(1)貫徹和執(zhí)行國家、省市關(guān)于城市規(guī)劃、建設(shè)管理的有關(guān)法律法規(guī),維護(hù)我市總體規(guī)劃的有效實施;(2)依法對違反城市規(guī)劃的違章行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督、處罰;(3)協(xié)同有關(guān)職能部門整治城市市容、衛(wèi)生、交通秩序。

      (二)人員構(gòu)成情況

      事業(yè)編制8人,實有在職人員8人,離退休1人。

      (三)決算年度的主要工作任務(wù)

      1)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī),認(rèn)真履行執(zhí)法職能,加強日常巡查執(zhí)法,有效遏制違法建設(shè)行為,保障我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實施。

      2)落實執(zhí)行市政府《關(guān)于新華市場正面公共秩序整治工作會議紀(jì)要》對新華市場內(nèi)外秩序和周邊的違章搭建進(jìn)行清拆,臨時擺賣進(jìn)行清理,使市場經(jīng)營秩序得到提升。

      3)做好我市總體規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)違法建筑的摸底工作。

      4)全面開展安全生產(chǎn)大檢查,深化“打非治違”和專項整治工作。加強規(guī)劃監(jiān)察和建設(shè)領(lǐng)域安全隱患排查,依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

      5)加強對住宅小區(qū)內(nèi)私自進(jìn)行改建、擴建、開挖地下室、擅自侵占公共空間等亂搭亂建違法建設(shè)行為的查處。

      6)積極做好信訪、維穩(wěn)工作,及時辦理群眾來信來訪和市政府、市信訪部門、12345政府熱線交辦的投訴。

      7)配合市其他職能部門完成相關(guān)工作。

      二、收入決算說明

      2014年部門收入決算99.32萬元。其中:財政撥款收入99.32萬元,占100%

      三、支出決算說明

      2014年部門支出決算99.32萬元。其中:財政撥款收入安排的支出99.32萬元,包括:

      (一)基本支出73.26萬元,占73.76%。主要為:工資福利支出52.93萬元,對個人和家庭的補助14.36萬元,商品和服務(wù)支出5.97萬元。

      (二)項目支出26.06萬元,占26.24%。按支出功能科目劃分,具體如下:一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)決算支出26.06萬元,主要支出項目有:日常執(zhí)法經(jīng)費15.55萬元,該項支出比上年減少原因是拆遷項目減少;執(zhí)法汽車運行維護(hù)費9.71萬元,辦公設(shè)備購置費0.80萬元。

      四、“三公”經(jīng)費決算說明

      2014年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計2.38萬元。

      (一)因公出國(境)支出0萬元。

      (二)公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車購置0輛。

      (三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.23萬元,2014年公務(wù)用車保有量 3 輛。主要包括車輛燃油費、維修保養(yǎng)費、路橋費、保險費及年檢費。

      (四)公務(wù)接待費支出0.15萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待5次,接待人數(shù)共15人。主要接待執(zhí)法法律顧問和有關(guān)專業(yè)人士。

       “三公”經(jīng)費增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費支出合計2.38萬元,比上年同期減少3.91萬元。其中:

      (一)因公出國(境)支出0萬元,與上年同期持平。

      (二)公務(wù)用車購置費0萬元,與上年同期持平。

      (三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.23萬元,比上年同期減少3.18萬元,減少原因:公車改革,公務(wù)用車運行維護(hù)費減少預(yù)算。

      (四)公務(wù)接待費支出0.15萬元,比上年同期減少0.74萬元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央機關(guān)八項規(guī)定,履行節(jié)約,減少開支。